Controle Interno


A Vice-presidência de Controle Interno, órgão executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, tem por finalidade auxiliar no planejamento, controle e avaliação da execução orçamentária e financeira do CRCBA.

Compete à Vice-presidente de Controle Interno coordenar os trabalhos da Câmara de Controle Interno, em observância às suas atribuições estabelecidas no Regimento Interno do CRCBA, a exemplo de:

a) examinar as demonstrações das receitas arrecadadas, verificando se as parcelas devidas ao CFC foram remetidas corretamente e com observância dos prazos estabelecidos; 

b) controlar o recebimento de legados, doações e subvenções; 

c) examinar os comprovantes de despesas pagas, quanto à validade das autorizações e quitações respectivas; 

d) analisar e dar parecer sobre a prestação de contas, os balancetes mensais, o balanço do exercício, o relatório de gestão e os pedidos de abertura de créditos especiais e suplementares, a serem submetidos ao Plenário e enviados para aprovação do CFC; 

e) apresentar proposta orçamentária ao Presidente, acompanhada de parecer, encaminhando-a ao Plenário, até a última sessão ordinária anterior a data determinada pelo CFC para encaminhamento das propostas de Orçamento e Plano de Trabalho para o exercício seguinte; 

f) examinar as prestações de contas dos Funcionários, após aprovação da Presidência e Diretoria Executiva;

g) fiscalizar, periodicamente, a tesouraria, o almoxarifado, os bens patrimoniais e a contabilidade, examinando os livros e demais documentos relativos à gestão financeira, o que constará, obrigatoriamente, de seu relatório mensal; 

h) emitir pareceres sobre subvenções, processos de licitações, contratos e convênios, solicitando análise do jurídico quando necessário;

i) Examinar os relatórios gerenciais; 

j) acompanhar a execução do Plano de Trabalho e Orçamento Administrativo.

A Câmara de Controle Interno, no uso de suas atribuições, também tem como competência emitir Orientações e/ou recomendações no sentido de auxiliar a tomada de decisão da Administração.


A Câmara de Controle Interno é formada pelos seguintes membros:

Presidente – Contador EVALDO PEREIRA DE SOUZA

Efetivos

Contador NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
Contador CRISTIANO SILVA BORGES

Suplentes

Contador ALEXSSANDRO CAMPANHA ROCHA
Contador EDSON DE JESUS FRANÇA

Atividades:

Exercício 2020:

No exercício de 2020, foram emitidas diversas Orientações/Recomendações às áreas requisitantes, assim como foram criadas aproximadamente 05 Instruções Normativas e 10Resoluções;

Após diversos treinamentos realizados pelo CFC acerca do assunto, acompanhou-se junto às áreas responsáveis à elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2021, até a sua aprovação;

Foi realizado o acompanhamento junto às respectivas áreas responsáveis acerca do Relatório de Indicadores de Gestão 2020;

No segundo semestre do exercício de 2020, também foram acompanhados os trabalhos de auditoria do CFC sendo atendidas às requisições, principalmente no que se refere a criação de Normas;

Atendimento às solicitações de demandas para análise da Auditoria 2020, tendo o trabalho dado início no mês de setembro/2020;

Os relatórios de auditoria anuais dos Conselhos são disponibilizados nos respectivos portais da transparência, assim como, os processos de prestação de contas e relatórios de gestão no formato de relato integrado.

No link abaixo, você poderá visualizar o relatório de Auditoria do exercício 2020: